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Informes de Auditoria Interna 2018

OEP UAI-INF N° 011/2018

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-11/2018, “Auditoria Especial sobre los procesos de contratación del Tribunal Supremo Electoral, por el periodo enero de 2015 a octubre 2016″, ejecutada como actividad No Programada en el POA – 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI-INF N° 009/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-009/2018 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoria Operacional del Proceso de Inscripción de Nacimiento de personas mayores de 18 años y del Proceso de Saneamiento de Registros de Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción en el SERECI Departamental de Cochabamba”, ejecutada como una actividad programada en el POA- 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI-INF N° 008/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-008/2018 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoria Operacional del Proceso de Inscripción de Nacimiento de personas mayores de 18 años y del Proceso de Saneamiento de Registros de Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción en el SERECI La Paz”, ejecutada como una actividad programada en el POA- 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 006/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-006/2018 SEG, sobre seguimiento al cumplimiento de recomendaciones al Informe de Control Interno emergentes del “Relevamiento de Información Específica de la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Órgano Electoral Plurinacional 2016-2020”, ejecutada en atención al Instructivo Formulación de la Planificación Estrategica 2019-2021, emitido por la Subcontraloría de Control Interno.

OEP UAI INF N° 005/2018

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-005/2018, sobre observaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoria Especial sobre la Implantación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2017 y enero a abril 2018”, ejecutada como una actividad programada en el POA – 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 004/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-INF N°004/2018 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones (cronograma vigente) de Control Interno emergentes de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015”, ejecutada como una actividad programada en el POA-2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 003/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-INF N°003/2018 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones (cronograma vigente) de Control Interno emergentes de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016”, ejecutada como una actividad programada en el POA- 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.