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Informes de Auditoria Interna 2018

OEP UAI INF N° 006/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-006/2018 SEG, sobre seguimiento al cumplimiento de recomendaciones al Informe de Control Interno emergentes del “Relevamiento de Información Específica de la Formulación del Plan Estratégico Institucional del Órgano Electoral Plurinacional 2016-2020”, ejecutada en atención al Instructivo Formulación de la Planificación Estrategica 2019-2021, emitido por la Subcontraloría de Control Interno.

OEP UAI INF N° 005/2018

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-005/2018, sobre observaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoria Especial sobre la Implantación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2017 y enero a abril 2018”, ejecutada como una actividad programada en el POA – 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 004/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-INF N°004/2018 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones (cronograma vigente) de Control Interno emergentes de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015”, ejecutada como una actividad programada en el POA-2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 003/2018 (SEG)

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-INF N°003/2018 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones (cronograma vigente) de Control Interno emergentes de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016”, ejecutada como una actividad programada en el POA- 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 002/2018

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-002/2018, sobre observaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017”, ejecutada como una actividad programada en el POA – 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

OEP UAI INF N° 001/2018

Informe de Auditoria Interna Nº OEP-UAI-INF. N° 001/2018 del 28 de febrero de 2018, correspondiente al “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016”, (Opinión del Auditor Interno), ejecutada en cumplimiento del POA-2018 de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional y lo dispuesto en los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley N° 1178.