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Informes de Auditoria Interna 2017

Informe de Auditoria Interna OEP-UAI-INF N° 003/2017 (SEG), sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014”, ejecutada como una actividad programada en el POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

Informe de Auditoria Interna OEP-UAI N° 002/2017, sobre observaciones de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016”, ejecutada como una actividad programada en el POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional.

Informe de Auditoria Interna OEP-UAI-INF N° 001/2017 del 24 de febrero de 2017, correspondiente al “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015”, (Opinión del Auditor Interno), ejecutada en cumplimiento del POA 2017 de Auditoria Interna del Órgano Electoral Plurinacional y lo dispuesto en los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley N° 1178.